
工程總包項目,材料出口,報關(guān)報了,但無增值稅發(fā)票,必須交納內(nèi)銷稅嗎? 內(nèi)銷稅一定要交嗎,‘ 因為出口退稅退的是增值稅,我相當(dāng)于無票,應(yīng)該不用交 出口有形式發(fā)票。 Commercial invoice. 因為件數(shù)比較大,必須申報,所以沒票的這些工具還是申報的,但是沒進項票,就視同內(nèi)銷繳納內(nèi)銷稅。
答: 同學(xué)你好 你總說沒有發(fā)票是你的銷項發(fā)票沒開還是你的成本進項沒開呀 你得說清楚呀
工程總包項目,材料出口,報關(guān)報了,但無增值稅發(fā)票,必須交納內(nèi)銷稅嗎? 內(nèi)銷稅一定要交嗎,‘ 因為出口退稅退的是增值稅,我相當(dāng)于無票,應(yīng)該不用交 出口有形式發(fā)票。 Commercial invoice.因為件數(shù)比較大,必須申報,所以沒票的這些工具還是申報的,但是沒進項票,就視同內(nèi)銷繳納內(nèi)銷稅。
答: 同學(xué),出口貨物如果沒有退稅回來就要視同內(nèi)銷,轉(zhuǎn)內(nèi)銷繳納增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,申報出口退稅時,需要把進項轉(zhuǎn)到出口退稅嗎?例如:借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。
答: 借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。









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樸老師 解答
2022-04-21 16:36