
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
請貴單位及時申報增值稅季報(2023年4月1日--2023年6月30日)。老師好,請問這提示是什么意思?
答: 您好, 這個代表你上個季度沒有申報稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問增值稅季報無票收入填在哪一欄呢?我打開增值稅申報表都是自動跳出來的數(shù)據(jù)
答: 你好,季度45萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過的在第一欄和第三欄里面填寫,你看下能修改不?







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YoloShuang 追問
2022-04-20 14:43
韋老師 解答
2022-04-20 14:48