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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-04-20 12:18

借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
直接這樣做

倩~ 追問

2022-04-20 12:43

一般納稅人是否繳納增值稅,是必須用當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)作比較嗎?意思是不管有沒有留抵稅款,只要當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須繳納增值稅是嗎?強(qiáng)調(diào)的是“當(dāng)月”是吧?

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 12:45

是的,就是你說的這個意思

倩~ 追問

2022-04-20 12:59

增值稅最后其實(shí)也是看全年的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的累計總額兩者作比較,全年累計銷項(xiàng)-全年累計進(jìn)項(xiàng)=當(dāng)年應(yīng)繳納的增值稅是嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 13:00

是的,就是這個意思,進(jìn)項(xiàng)多,稅就少交

倩~ 追問

2022-04-20 14:39

假如2022年1月留抵進(jìn)項(xiàng)有10萬,而2月的進(jìn)項(xiàng)是15萬,2月的銷項(xiàng)是20萬,這種情況的話,2月底就得做賬: 
1、先轉(zhuǎn)出未交增值稅                              
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)         20
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)             15
            應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    5

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    5
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅       5

2、電子稅務(wù)局申報繳納時
申報是要繳納5萬,由于1月有10萬留抵,所以系統(tǒng)會自動扣5萬,留抵的就只剩下5萬了,是這樣的嗎?

如果是,那繳納增值稅的會計分錄是怎么寫的?因?yàn)椴皇怯勉y行存款支付的

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 14:45

你寫的是對的,繳納的就通過銀行存款了

倩~ 追問

2022-04-20 14:50

做賬時  借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:銀行存款?可是明明是用留抵的進(jìn)項(xiàng)抵扣的呀,我理解不了

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 14:53

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 5
這筆分錄不用做,后面需要抵扣再轉(zhuǎn)出

倩~ 追問

2022-04-20 15:04

哦哦,你的意思是用留抵的進(jìn)項(xiàng)來抵扣,其實(shí)就是一個繳納增值稅的過程,這個本身已經(jīng)是繳納稅費(fèi)的會計分錄了,不需要再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:銀行存款     對吧?

倩~ 追問

2022-04-20 15:06

不好意思,我都暈了,如果那筆分錄是抵扣的分錄,那繳納稅費(fèi)有沒有分錄,跟銀行存款沒關(guān)系呀

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 15:10

沒有關(guān)系,到時有銷項(xiàng)再抵扣就可以了

倩~ 追問

2022-04-20 15:34

不是的,后面這兩次對話,我想搞清楚的是,應(yīng)該交5萬增值稅,因?yàn)?月有留抵進(jìn)項(xiàng),所以在電子稅務(wù)局申報時,系統(tǒng)會自動用留抵的來抵扣應(yīng)該交的那5萬,對嗎?
但是會計分錄到這一步
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  5萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  5萬

到這一步,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  科目余額在貸方,有5萬
我的意思是用留抵的抵扣后要做什么會計分錄
因?yàn)橐褢?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  這個科目從借方結(jié)轉(zhuǎn),代表已經(jīng)繳費(fèi)了,不存在未繳增值稅了

可是繳納了,又跟銀行存款賬戶無關(guān),是用留抵抵扣的,那分錄怎么寫?

老師,我不明白的地方在這里

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 15:52

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
你需要多少就轉(zhuǎn)出來多少,

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 15:54

沒轉(zhuǎn)完的他就還掛在賬上, 不用處理,下次再轉(zhuǎn)出來就可以了

倩~ 追問

2022-04-20 16:42

老師,不好意思我是新手,還是不明白這個意思,腦子越來越亂了。假如2022年1月留抵進(jìn)項(xiàng)有10萬,而2月的進(jìn)項(xiàng)是15萬,2月的銷項(xiàng)是20萬。你能用這個數(shù)據(jù)配合你的會計分錄來舉例嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 16:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5
你抵扣這個5萬就行了,沒抵的放到后面再抵,不用再做賬

倩~ 追問

2022-04-20 17:27

終于有點(diǎn)理解了,意思是留抵的沒抵扣完,就做到這步即可
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5

待下次有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),再轉(zhuǎn)出用留抵的抵扣
直到留抵的不夠抵扣了,才牽涉到以下這筆分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 

而既然都不夠抵扣了,肯定就得用銀行存款來支付了,所以才會有以下這筆分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款

我都要哭了,是這樣的吧?

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 18:37

是的,就是你說的這樣

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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