
前季度按小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策申報了企業(yè)所得稅后期超出小型微利企業(yè)優(yōu)惠限額該怎么計算要需要補交的企業(yè)所得稅?
答: 用現(xiàn)在的應納稅所得額*25%-之前交的就是要補的
我在第四季度的時候把企業(yè)所得稅季報里面的小型微利企業(yè)誤勾選上了,現(xiàn)在是4月了,在申報錯誤更正里面作廢申報里也改不了,提示的是:該納稅人本期以后還存在申報信息,不允許作廢本期的申報
答: 你好 把2022年第一季度的作廢 再改上年第四季度的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,企業(yè)所得稅季報的時候每次提示符合小型微利企業(yè)減免現(xiàn)在申報年度企業(yè)所得稅A100000的時候 不允許提A107040第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”請問是怎么回事呢
答: 你好; 你有符合小微企業(yè)嗎; 你應納稅所得額? 有多少? ?
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),按季度申報,利潤表中二季度的所得稅費用有數(shù)據(jù)。但企業(yè)所得稅季度納稅申報表中應納所得稅額是0?為什么
山東的企業(yè),季度企業(yè)所得稅申報中,扣除符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅額,為什么還需要繳納稅費?
小型微利企業(yè)零申報,企業(yè)所得稅季度報,第一季度季初和季末的資產(chǎn)總額都填的0.01,那第二季度的季初和季末該填多少










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