
老師,請問我們學校請專家來培訓講座,勞務費13000增值稅和附加稅怎么算?
答: 現(xiàn)在開普通發(fā)票的話,增值稅免征的
老師,請問我們學校請專家來培訓講座,勞務費13000增值稅和附加稅怎么算?
答: 勞務費13000,增值稅和附加稅是需要繳納的兩種費用,目前我國增值稅稅率是13%,附加稅稅率根據(jù)不同地區(qū)會有所變化,如我們所在地區(qū)的附加稅稅率是3%。所以對于13000的勞務費,繳納的增值稅為13000*13%=1690,附加稅為13000*3%=390。 也就是最終而言,我們學校應該繳納增值稅1690元和附加稅390元,以便正式的完成支付費用的步驟。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司要求勞務外包人員參加培訓,他們的培訓費列支我司的職工教育經(jīng)費可以嗎
答: 你好,可以計入職工教育經(jīng)費的。








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