老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

小規(guī)模納稅人,跨越作廢發(fā)票,有規(guī)定是購方紅沖還是銷方紅沖嗎
答: 你好,必須是銷售方紅沖的。
小規(guī)模納稅人普票沖紅怎么做賬
答: 做賬方式如下: 當企業(yè)收到紅字發(fā)票時,做以下分錄:借:庫存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應科目)(紅字) ,應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字),貸:應付賬款(紅字)。 當企業(yè)開具紅字發(fā)票時,做以下分錄:借:應收賬款(紅字),貸:主營業(yè)務收入(紅字),應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人隔月紅沖發(fā)票,賬務處理如何做?
答: 你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本







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