我們是村集體經(jīng)濟組織,村里的荔枝樹,每年都會開投 問
開:荔枝樹承包租金 稅收分類:不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) 村里農(nóng)業(yè)項目對外承包,可開免稅發(fā)票。 答
12月份的工資在次年的1月份計提,那么匯算清繳的時 問
不能,只能在12月計提才算的哈 答
老師您幫我看一下工資和暫估是這樣查嗎 問
您好,是的,是這么查的,第一個是暫估明細,下一個是工資的計提和發(fā)放情況 答
請問:小規(guī)模納稅人,外賬,3月份收款了,沒開票4月份補 問
您好,這個如果4月確認收入的,3月先掛往來 答
老師,我收到政府的補貼,一般我們配套附件那些,可以 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢,以前年度扣費的時候是借:管理費用-殘障金 貸:銀行存款。需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?分錄怎么做呢
答: 1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調(diào)整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進行調(diào)整。這個科目用于對以前年度財務(wù)報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調(diào)整”科目進行結(jié)轉(zhuǎn),將其轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務(wù)報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
有個去年的費用發(fā)現(xiàn)重復(fù)入賬了,當時是借:管理費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在我要沖掉的話,分錄是這樣做嗎?借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))貸:銀行存款(負數(shù))
答: 同學,你好,就是你這樣做賬的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.去年少計提的折舊,今年補計提可以走管理費用嗎,還是以前年度損益調(diào)整,2.那如果不補計提,按正常每月該計提的數(shù)據(jù)也可以吧,不做補計提.
答: 第一個做以前年度損益調(diào)整的。 第二個差額不大的可以的。










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