我們合同今年簽的,其中有一條2021年費(fèi)用于2022年收12萬(wàn),所以12萬(wàn)是2021年的收入,要確認(rèn)到2021年 匯算已調(diào)整,2022年,開(kāi)票確認(rèn)收入想問(wèn)分錄怎么做? 21年就沒(méi)有做任何分錄。 也沒(méi)有, 因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有確定下來(lái)。所以合同都是22年簽約的,4月份開(kāi)的票。但合同約定這12萬(wàn)屬于21年費(fèi)用 。 所以我想問(wèn)分錄怎么做。 匯算的時(shí)候已經(jīng)把這筆收入12萬(wàn)調(diào)增了,要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄

欣欣子
于2022-04-19 11:12 發(fā)布 ??2505次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-19 12:32
你好; 你這個(gè)實(shí)際是收入 ;你跨年了 就得做 :借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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那你就是借應(yīng)收賬款等貸以前年度損益調(diào)整。同時(shí),建以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
2022-04-19 12:50:14
你好; 你這個(gè)實(shí)際是收入 ;你跨年了 就得做 :借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-04-19 12:32:49
你好,所得稅費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)。
2023-06-01 14:27:05
企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
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行該所屬期的申報(bào)錯(cuò)誤更正”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,可以跳
轉(zhuǎn)表單頁(yè)進(jìn)行更正申報(bào)。
2024-06-06 18:16:47
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