
老師,我給你發(fā)我那個截圖了,然后就是說我的那個加計抵減臺賬,是負數(shù)兒,我這個我不知道怎么出來的。
答: 你好,你的加計遞減臺賬能發(fā)出來看看嗎
老師,我這個資產(chǎn)負債表不是在軟件里面填的,是我手動自己填寫的,必須得填里的就是年初數(shù),加上這個盈利的數(shù),就等于那個年末數(shù)。然后我就會填這個表兒,但是我那面兒我就不知道往哪兒填了,盈利這個,嗯,5800多塊錢,它填到未分利潤里,以前是負的,加到這里是這個數(shù)兒,但是資產(chǎn)總額不就變了嗎。那那面兒咱走了,后臺就不平了,左右兩方,我就不知道那面兒往哪兒填,這個5800多應(yīng)該這科目兒應(yīng)該是怎么走的,我也迷糊了都。
答: 您好!除了這個外,科目余額表都對的上嗎?你現(xiàn)在的差額不只是這個凈利潤哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在遇到的這個問題,我想麻煩你幫我解釋一下就是我現(xiàn)在要做費用,比如說就是我加郵費嗎,還有餐飲費嗎,他開的都是普票,然后我做賬的時候,我直接就做到費用里那個我知道呢,但是他不是不能抵扣嗎,那一塊兒我該怎么處理。還是就正常,那樣子做就行了,他有他是開的普票嗎,我正常做的費用里面內(nèi)一塊兒,我應(yīng)該直接性的就是做成記賬憑證,然后月底的時候粘貼到里邊兒,然后他解釋能見稅務(wù)的那一塊兒是吧。因為我還沒有學(xué)到那兒,所以內(nèi)塊兒我不知道該咋弄就比如說像專票我就可以拿來以后我就在網(wǎng)上先驗證驗證以后通過了以后然后做那個鏡像嗎,然后月底的時候,這個專票我就專門訂到一起,但是像這種普票我就不知道該咋處理。
答: 同學(xué)您好,普票您就全額進成本費用,不需要體現(xiàn)進項稅額就可以






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