
你好,上個月款也預付,本月收到貨,但供應商增值稅專票未到的會計分錄怎么寫?我上月預付時是借:預付賬款--供應商 貸:銀行存款, 本月該怎么寫分錄。
答: 借庫存商品貸應付賬款暫估。
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
答: 您好,是的,就是這樣處理的








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2022-04-17 17:46
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2022-04-17 17:53
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