
增值稅申報(bào)表10欄填寫開票和未開票的收入,是不含稅的嘛?還有開票稅是1個(gè)點(diǎn)的,我填寫1個(gè)點(diǎn)的還是3點(diǎn)不含稅的?
答: 同學(xué)您好,是的,不含稅的,開票1%實(shí)際生成的數(shù)據(jù)是按3%,差額2%在減征額里面體現(xiàn)
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報(bào)表后,次月報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào),次月的增值稅申報(bào)有沒(méi)有哪個(gè)附表會(huì)帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
答: 表4本期發(fā)生額里面 自己沒(méi)有帶出來(lái),你可以手動(dòng)填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不動(dòng)產(chǎn)銷售10000元,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
答: 您好!它的銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)填寫在附表一里面不動(dòng)產(chǎn),服務(wù)那一行,看是一般計(jì)稅方法還是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)應(yīng)到具體位置就好了







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