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瑤瑤
于2022-04-15 21:32 發布 ??2986次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2022-04-15 21:34
你好,上月暫估成本,這個月發票的入賬和沖銷的賬務處理是:1、上月暫估成本:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估款2、次月初收到發票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估款3、取得發票后,編制正式入帳分錄:借:庫存商品借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款
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暫估成本沖紅怎么做賬
答: 你好,上月暫估成本,這個月發票的入賬和沖銷的賬務處理是: 1、上月暫估成本: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 2、次月初收到發票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 3、取得發票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
億企贏做賬,成本怎么出
答: 您好,麻煩發下圖片題目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教老師,預估成本如何做賬
答: 你好,學員,這個是已經對外銷售了嗎
預提成本的做賬依據是什么?
討論
因為成本票有問題,稅管員說要我沖掉,我應該怎么做賬
公轉私15萬如何做賬,公司無成本票
老師,請問下,虛開的成本票怎么做賬呢,
老師,有個小問題想咨詢一下,公司去年的成本票一直沒有做賬,可以入到當今年的成本票里面嗎
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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