老師,你看這個(gè)稅怎樣報(bào),讓我填減免,怎樣填 問
點(diǎn)那個(gè)徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤(rùn),能彌補(bǔ)以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個(gè)季度全都彌補(bǔ)完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費(fèi),計(jì)入 問
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入成本哦 答

為什么增值稅不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?
答: 增值稅屬于價(jià)外稅,并不構(gòu)成bai企業(yè)的收入,不影響損益金額。所以不反映在利潤(rùn)(損益)表中
小規(guī)模代開發(fā)票,已經(jīng)扣了稅 后換成普票,稅款退回 這個(gè)帳什么做啊 代開的專票 國(guó)稅直接扣稅了 然后當(dāng)天就沖的紅,換成普票了 然后收到退稅 借:應(yīng)收帳款1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.7 應(yīng)交增值稅0.3 發(fā)生扣稅 就是借:應(yīng)交增值稅0.3 營(yíng)業(yè)稅金及附加0.1 貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好 現(xiàn)在都是稅金及附加
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加營(yíng)業(yè)利潤(rùn) = 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)+其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)總額 = 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出+投資收益+補(bǔ)貼收入凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅應(yīng)交增值稅(未交增值稅)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,繳納時(shí):借記:未交增值稅,貸記:銀行存款這樣看凈利潤(rùn)和繳納的增值稅沒有直接關(guān)系,如果說一年來凈利潤(rùn)是300萬元,交了100萬元的增值稅,這一年掙了多少錢,怎么理解
答: 同學(xué)你好 凈利潤(rùn)不含增值稅的哦 就是看凈利潤(rùn)










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