
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做賬報(bào)稅啊
答: 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),差額部分可以留待下期繼續(xù)抵扣,不做額外賬務(wù)處理。報(bào)稅時(shí)按實(shí)際應(yīng)納稅額申報(bào)即可。
你好,老師,銷項(xiàng)稅額很少,進(jìn)項(xiàng)稅額比較多,相差一百多,如何做賬報(bào)稅
答: 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。正常填寫申報(bào)表。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額有留抵怎么做賬
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)










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