
老師 我想請問一下 公司有其他業(yè)務收入 售電 分錄是 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入-電 應交稅費-銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候分錄是 借:其他業(yè)務成本 貸:制造費用-電 這樣做的話 我不是有制造費用掛在賬上了 正確的分錄該怎么做
答: 你好,這個制造費用你們單位支付嗎?你支付出去的借制造費用貸。
收到供電局的發(fā)票可以這樣做分錄嗎 借:制造費用 --電費97710元 管理費用 17500元 應交稅費 14977.3元 貸 :其它應付款 本月制造費用 借:生產(chǎn)成本-制造費用 97710 貸: 制造費用 --電費 97710元 開給租戶發(fā)票時 借: 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入17500 元 應交稅費-銷售稅額 *** 完工結(jié)轉(zhuǎn): 借庫存商品-- 電費17500元 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營業(yè)務成本--電費17500元 貸:庫存下結(jié)轉(zhuǎn)時貸方怎么做?
答: 您好,貸:庫存商品的呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,商貿(mào)企業(yè)購進配件賬務處理:購進配件 借:庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 組裝配件結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:制造費用-加工費 這個地方不懂?結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
答: 您好,這個您哪里不清楚呢?








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陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-15 14:06
郭老師 解答
2022-04-15 14:07