
老師應(yīng)付工資報表出負(fù)數(shù),怎么給調(diào)整下
答: 你好,那你在計提一下 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬。
計提工資數(shù)額調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表不平了,是什么原因,該怎么調(diào)整?
答: 影響了本年利潤科目。需要重新做本年利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)。也就是你的成本費用變了,本年利潤也就發(fā)生了變化。還有應(yīng)付職工薪酬科目也變了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)變成負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),要調(diào)整嗎,怎么調(diào)
答: 預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額%2B預(yù)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額





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