老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問(wèn)
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
老師 利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問(wèn)
你好,填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 答
為什么現(xiàn)在聽(tīng)課不能倍速聽(tīng)課了? 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線(xiàn)客服,后臺(tái)看一下課程。 答疑老師這邊沒(méi)有課程權(quán)限的 答
客戶(hù)來(lái)公司審廠(chǎng),在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問(wèn)
你好 可以的 可以報(bào)銷(xiāo)的 答

已付款19萬(wàn)元,在在建工程科目支出,另有21萬(wàn)在應(yīng)付賬款科目。先需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理。以后付款,賬務(wù)如何處理。
答: 你好!完工可以正常結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目 付款時(shí),再?zèng)_減應(yīng)付賬款,即可
已付款19萬(wàn)元,在在建工程科目支出,另有21萬(wàn)在應(yīng)付賬款科目。先需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理。以后付款,賬務(wù)如何處理。
答: 那么,關(guān)于您提出的問(wèn)題,我們先來(lái)看第一個(gè),即關(guān)于轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的處理。我們可以使用“購(gòu)置固定資產(chǎn)折舊調(diào)節(jié)賬戶(hù)”來(lái)進(jìn)行處理,在記賬時(shí)應(yīng)確認(rèn)付款是否有效,如果有效,應(yīng)增加該賬戶(hù)的余額,并且在固定資產(chǎn)科目中增加有關(guān)余額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我有一項(xiàng)在建工程還沒(méi)有掛完賬,對(duì)方發(fā)票還沒(méi)開(kāi)全,但是已投入使用,我想預(yù)轉(zhuǎn)固。怎么做分錄?假如在建工程已掛賬80萬(wàn),預(yù)估竣工決算價(jià)值是100萬(wàn)。借:在建工程/暫估20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款/暫估20萬(wàn)借:固定資產(chǎn)100萬(wàn),貸:在建工程80萬(wàn),在建工程/暫估20萬(wàn)。以后這20萬(wàn)開(kāi)出發(fā)票時(shí),該如何處理?
答: 紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應(yīng)付賬款
老師好,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?









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