老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
老師您好,企業(yè)今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計(jì)算利息時(shí),360天計(jì)息與365天計(jì)息,哪種方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和自己的商品送給客戶。這兩個(gè)在增值 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

出口企業(yè),下列情況處理對(duì)么?1、0稅率 交增值稅,不開出口發(fā)票2、無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交增值稅,不開出口發(fā)票3、進(jìn)項(xiàng)為普票,開出口發(fā)票
答: 你好,你看下你這個(gè)產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開不開發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請(qǐng)出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行, 你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
老師好。7月份開銷項(xiàng)發(fā)票增值稅出來,那7月份進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅到8月份進(jìn)項(xiàng)增值稅抵扣,那7月份銷項(xiàng)增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項(xiàng)發(fā)票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司開出去20多萬9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,但沒有進(jìn)項(xiàng)怎么辦
答: 你好,公司開出去20多萬9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,但沒有進(jìn)項(xiàng),就只能是全額納稅了?
您好,老師 1月開出一筆一百多萬的發(fā)票 2月才能有這筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)票 這個(gè)月的增值稅怎么可以先避免掉?
稅負(fù)率=(增值稅銷項(xiàng)稅-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅銷售額,如果當(dāng)月開了出口發(fā)票,不含稅的銷售額包含開的出口發(fā)票嗎?
你好!老師,純外貿(mào)企業(yè),出口免增值稅,那費(fèi)用發(fā)票開進(jìn)來是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)怎么處理
你好!老師,純外貿(mào)企業(yè),出口免增值稅,那費(fèi)用發(fā)票開進(jìn)來是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)怎么處理








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