請(qǐng)問(wèn)老師,去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工 問(wèn)
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來(lái) 答
你好老師,2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)
會(huì)找你核實(shí)的。 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值,你這條無(wú)效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致,觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 稅務(wù)局后期大概率會(huì): 發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說(shuō)明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無(wú)效房源,免得被查。 答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的,原材料是石子,但 問(wèn)
同學(xué),你好 原材料石子是沒(méi)有發(fā)票的,那成本不能稅前扣除 答
老師,現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎 問(wèn)
執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目 答
老師,老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn),這個(gè)怎么做 問(wèn)
您好,如果是給員工的,計(jì)入福利費(fèi),送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

會(huì)計(jì)利潤(rùn)是1000,但是1000里包含了稅收滯納金50,計(jì)提所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)按1000計(jì)提還是1000+50計(jì)提?申報(bào)所得稅時(shí),應(yīng)按1000申報(bào)利潤(rùn)總額還是1000+50
答: 這個(gè)應(yīng)該是按照一千零五十來(lái)填寫(xiě)的。
企業(yè)所得稅 稅收滯納金在利潤(rùn)總額里嗎
答: 你好,這個(gè)是包含在利潤(rùn)總額里面的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是應(yīng)納稅所得額/利潤(rùn)總額,還是應(yīng)納稅所得額/銷(xiāo)售收入?
答: 企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是應(yīng)納稅所得稅額/銷(xiāo)售收入










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