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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-14 09:47

借,庫存商品 負數(shù)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出待應(yīng)付賬款負數(shù)

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借,庫存商品 負數(shù)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出待應(yīng)付賬款負數(shù)
2022-04-14 09:47:24
你好 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項696-58 都是三級科目
2020-02-11 13:52:31
可以的,可以這么做的。
2022-08-17 15:14:44
你好,收到銷貨方紅字發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:分錄的借貸方金額都是負數(shù) 進項稅額負數(shù)不對,那正確的是什么呢,能說明一下嗎?
2022-04-16 10:04:38
開了紅字信息表,紅字發(fā)票還沒收到,不做分錄,收到紅字發(fā)票再做分錄
2022-02-16 09:27:16
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