送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-13 11:37

開票的話就按照開票做賬就可以。

A 追問

2022-04-13 11:38

我去年做賬了也報稅了,是不是得沖紅呀

東老師 解答

2022-04-13 11:38

對,你把去年的無票收入做個紅字。

A 追問

2022-04-13 11:41

我現在迷糊的是把銀行存款也沖紅了,不是銀行存款減少了嗎

東老師 解答

2022-04-13 11:43

你不是還得做一個正確的嗎?一正一負就等于是沒有變化。

A 追問

2022-04-13 11:51

老師,我明白您的意思了,就是把去年的無票收入沖紅,再做一個正確的分錄,那銀行存款是去年12月就已經收到 了,這個沒事吧

東老師 解答

2022-04-13 11:52

沒事兒啊,這個就等于是沒有變化。

A 追問

2022-04-13 11:53

那這筆收入的增值稅也不用申報

東老師 解答

2022-04-13 11:54

增值稅該申報還是需要申報的,因為你開票。

A 追問

2022-04-13 11:56

那我去年12月這筆收入的增值稅已經申報過了,不算重復申報嗎?收入也都算到21年的收入里了

東老師 解答

2022-04-13 12:03

一月份的時候再無票收入里面還要做個申報

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開票的話就按照開票做賬就可以。
2022-04-13 11:37:09
你好,對的是的是這么做。
2022-04-13 10:58:53
您好,按照會計準則,去年12月的收入如果已經記賬,就不能再紅字沖回了,今年如果收入需要開發票,應當在今年的賬目中記錄。
2023-03-21 10:18:42
借以前年度損益調整應交稅費貸,應收賬款 借應收賬款貸,以前年度損益調整應交稅費 不影響的。
2022-02-23 11:18:50
你好 紅沖無票收入分錄 ,按發票記收入 申報里填寫無票收入負數 申報?
2022-03-11 11:11:22
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