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送心意

海棠老師

職稱中級會計師

2022-04-13 12:29

您說的這種情況,入賬時,分得情哪些有票哪些沒票嗎

undefined 追問

2022-04-13 13:35

老師,可以像表格上那樣做嗎?還是一定要發(fā)票來多少沖多少估價的?謝謝

海棠老師 解答

2022-04-13 13:40

來多少發(fā)票,沖減多少估價

undefined 追問

2022-04-13 13:56

還有老師,我問一下,我們是按訂單領(lǐng)料按訂單生產(chǎn)的,我們分攤制造費用工資都是按每個訂單耗用的主要材料來分攤的,發(fā)生的加工費都可以這樣分攤嗎

海棠老師 解答

2022-04-13 14:11

親愛的同學,有其它問題,有勞重新提問哈。加工費一般按照制作工時來分攤

undefined 追問

2022-04-13 14:24

我們加工費是有對應訂單的,因為當月加工費發(fā)票沒來不知道金額,無法放生產(chǎn)成本里的加工費,放次月制造費用里分攤,這樣可以嗎

海棠老師 解答

2022-04-13 14:37

結(jié)果都是入了賬,關(guān)注分配規(guī)則是否適合,差別不大,可以這樣分攤,如果差別很大,就會造成商品核算的成本可能不太準確,這個問題需要您自己把握。

undefined 追問

2022-04-13 15:01

老師,好的,麻煩您了,我就想在問一下加工費,像我們這樣的情況咋攤呢

海棠老師 解答

2022-04-13 15:03

沒事。加工費發(fā)票可以催,交了貨就要票,確保某種商品加工費攤到該商品的成本中去,就比較準確

undefined 追問

2022-04-13 15:30

老板的要求到也不高,只要總的成本對就行

海棠老師 解答

2022-04-13 15:34

恩,那可以,盡可能做吧,

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您說的這種情況,入賬時,分得情哪些有票哪些沒票嗎
2022-04-13 12:29:17
送貨單財務,庫房,供應商,銷售部門都要的。倉庫提供進項存的數(shù)據(jù)
2024-02-20 08:42:17
同學,你好 入庫單和發(fā)票是要附在原始憑證后面的
2024-06-18 14:16:03
借原材料貸應付賬款 暫估
2020-05-19 13:40:21
你好這個做賬是建議按發(fā)票做,要是按實際做,后續(xù)稅局查懷疑是不是虛開發(fā)票,這個按發(fā)票做,發(fā)貨單改和發(fā)票一致,之后這個不需要付款年末轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面,
2021-03-26 12:49:05
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