請(qǐng)問老師,去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工 問
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來 答
你好老師,2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問
會(huì)找你核實(shí)的。 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值,你這條無效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致,觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 稅務(wù)局后期大概率會(huì): 發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無效房源,免得被查。 答
請(qǐng)教個(gè)問題 一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的,原材料是石子,但 問
同學(xué),你好 原材料石子是沒有發(fā)票的,那成本不能稅前扣除 答
老師,現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎 問
執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目 答
老師,老板拿過來三張煙酒發(fā)票將近三萬,這個(gè)怎么做 問
您好,如果是給員工的,計(jì)入福利費(fèi),送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

每年的航天信息費(fèi)用280元入賬時(shí)是計(jì)入增值稅的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是減免稅額專欄啊?
答: 同學(xué)你好 是減免稅明細(xì)表
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額銷項(xiàng)稅額抵減 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師,這個(gè)分錄我看不明白,能解釋一下嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問本月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),做賬做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,報(bào)稅的時(shí)候怎么填表,附表一0保存,附表二怎么填呢
答: 報(bào)稅時(shí),先填附表一0保存,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在相應(yīng)欄目。附表二根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,對(duì)應(yīng)勾選或填寫相關(guān)項(xiàng)目。不懂可咨詢專業(yè)人士。









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順利的蠟燭 追問
2022-04-13 11:20
樸老師 解答
2022-04-13 11:26