老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問(wèn)
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購(gòu)甲全資子公司乙,收購(gòu)款已應(yīng)收賬款形 問(wèn)
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個(gè)體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒(méi) 問(wèn)
同學(xué)你好。沒(méi)有核定 也得申報(bào)個(gè)稅, 申報(bào)個(gè)稅 可以 經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤(rùn)目標(biāo)是120萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金 問(wèn)
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會(huì)減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營(yíng)運(yùn)資金變動(dòng)抵消所得稅支出)。 答
公司買(mǎi)了酒3000塊錢(qián)進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個(gè) 問(wèn)
你好,就是買(mǎi)來(lái)招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 答

老師,小規(guī)模公司每年的費(fèi)用(比如餐飲票,業(yè)務(wù)招待費(fèi),交通費(fèi))不能超過(guò)收入的多少比例呢
答: 你好!這個(gè)本身沒(méi)有規(guī)定了
招待甲方人員發(fā)生的 代駕費(fèi)應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)、還是交通費(fèi)、還是項(xiàng)目成本呢?
答: 招待甲方人員發(fā)生的 代駕費(fèi)應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,招待客戶吃飯,發(fā)生的交通費(fèi)、餐費(fèi)、禮品費(fèi),可以寫(xiě)在同一報(bào)銷(xiāo)單上嗎?入賬時(shí)分交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)來(lái)入。還是說(shuō)要分開(kāi)填寫(xiě)
答: 你好!可以但是在一起只可以報(bào)招待費(fèi)








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