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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-12 20:36

你好,以前年度的稅費沒有計提或者支付,具體是什么稅款?
進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

Nicola 追問

2022-04-12 20:36

印花稅和附加稅

鄒老師 解答

2022-04-12 20:38

你好
印花稅
借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅    ,     貸:銀行存款 
附加稅
借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加      ,   貸:應(yīng)交稅費—附加稅
借:應(yīng)交稅費—附加稅   , 貸:銀行存款

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