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送心意

小杜杜老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師

2022-04-12 18:14

同學你好
選擇AB選項。
CD選項要看情況,委托加工收回后用于直接銷售的,消費稅計入委托加工物資;用于連續(xù)生產應稅消費品的消費稅計入應交稅費-應交消費稅。

仁愛的寶貝 追問

2022-04-12 18:27

進口的消費稅是全部計入成本里嗎?是不通過稅金及附加的科目,這個核算的嗎?

小杜杜老師 解答

2022-04-12 18:28

進口環(huán)節(jié)消費稅計入成本

仁愛的寶貝 追問

2022-04-12 18:30

那稅金及附加這個科目一般什么時候進入呀?

小杜杜老師 解答

2022-04-12 19:27

銷售消費品時消費稅計入稅金及附加

仁愛的寶貝 追問

2022-04-12 19:41

企業(yè)將自產的產品用于在建工程上面的分錄,是不是  借:在建工程貸:應交稅費—應交消費稅。那如果將自己生產的產品消耗在以后,不用交消費稅的商品上,那是不是應該在消耗之前就要將消費稅給交了?

小杜杜老師 解答

2022-04-12 19:51

是的,你這兩點理解的都是對的。

仁愛的寶貝 追問

2022-04-12 20:42

那這道題是對的嗎?能解釋一下嗎?有點不太懂,謝謝

小杜杜老師 解答

2022-04-12 21:12

同學你好,新問題需要重新提交入口哦

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同學你好 選擇AB選項。 CD選項要看情況,委托加工收回后用于直接銷售的,消費稅計入委托加工物資;用于連續(xù)生產應稅消費品的消費稅計入應交稅費-應交消費稅。
2022-04-12 18:14:40
你好,老師沒有看到您的題目和答案呢
2022-03-28 15:59:30
稍等,在看題,解答中。
2024-07-09 14:05:28
應納稅所得額=5000-稅法不認可的公允價值變動損益1000-稅法認可的折舊600=3400, 應交所得稅=3400*25%=850, 2017暫時性差異就是稅法折舊600和稅法不認可的損益1000,合計是1600,確認遞延所得稅負債400,屬于應納稅暫時性差異
2022-03-17 16:29:58
好的,請耐心等待一下會盡快解答的
2022-03-28 12:11:07
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