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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-12 15:48

你好;    可以的。 這個影響不大說明你 收入小于成本費用的

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相關問題討論
你好; 可以的。 這個影響不大說明你 收入小于成本費用的
2022-04-12 15:48:32
您好! 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項) 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 3.結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅金--應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金--未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2022-04-26 11:00:56
你好,是可以的,是的,是這樣的
2022-08-03 14:26:48
你好 按抵扣的認證為好?
2023-11-02 15:53:39
當月進項大于銷項時,必須將多余的進項稅額留抵,以解決本期應納稅款額大于實際繳納稅款額的問題。具體做賬操作如下: 1、做好本期進項稅發(fā)票認證明細表,核算留抵稅額; 2、在本期應納稅款額上扣除留抵稅額,得出實際需繳納的稅款額; 3、在本期繳納的稅款額上加上留抵稅額,做好本期稅款留抵明細表; 4、在稅務機關的稅務信息系統(tǒng)中建立稅款留抵登記,并準備相關登記憑證; 5、在下一期納稅申報表中,將本期留抵稅額填寫到“本期應補(退)稅額”一欄中,以使本期留抵稅額在下一期納稅申報表中可以正常抵扣。 通過上述操作可以有效解決當月進項大于銷項時,多余的稅額不能正常抵扣的問題。 拓展知識: 稅款留抵是指企業(yè)用于本期繳納的稅款大于進項稅額時,將多余的稅款留抵,用于下一期納稅申報時抵扣應稅款額。稅款留抵可有效減輕企業(yè)的稅收負擔,也方便稅務機關對企業(yè)稅收進行管理和監(jiān)督。
2023-02-20 20:01:56
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