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送心意

小萬老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-12 14:45

余額在貸方,這才是尚未抵扣。這個(gè)在你抵扣的時(shí)候,就是做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款), 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)  負(fù)數(shù)。

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余額在貸方,這才是尚未抵扣。這個(gè)在你抵扣的時(shí)候,就是做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款), 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)。
2022-04-12 14:45:50
您好,對的,就是這個(gè)分錄的
2022-05-24 09:57:47
同學(xué),你好,盤虧的存貨的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,不能進(jìn)行抵扣了
2022-04-07 13:35:04
是的,一般納稅人應(yīng)該寫應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)楸P虧是損失,可以用來減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,從而減少稅收。
2023-03-15 09:12:19
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款需要抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-07-08 11:32:14
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