
如果銷售貨物,給對方用銀行存款支付了手續(xù)費(fèi)和稅,這個(gè)款項(xiàng)最后我分錄是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
答: 學(xué)員你好,銷售貨物,給對方用銀行存款支付了手續(xù)費(fèi)和稅,這個(gè)款項(xiàng)最后我分錄是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款
老師之前銀行流水沒有都掛應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)在有流水了可以一筆做一個(gè)銀行存款和其他應(yīng)收款嗎這樣可以嗎
答: 您好現(xiàn)在也只能這么做賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是我們員工有個(gè)工資是為負(fù)數(shù)的,我這種應(yīng)該怎么做分錄合適?本月只扣社保420.下月再扣剩余的意思,就是分開扣就可以了,不用做分錄什么的 主要是每個(gè)月都是為負(fù)數(shù)的 累積起來就負(fù)得太多了你好,同學(xué) (1)員工工資是多少正常計(jì)提。 (2)代替員工繳納社保計(jì)入其他應(yīng)收款。兩者分步賬務(wù)處理。那就是1、計(jì)提工資4202、其他應(yīng)收賬款 476.5 銀行存款 476.5是嗎?那最后計(jì)提的420,怎么平尼?老師
答: 您好,工資負(fù)數(shù)不應(yīng)當(dāng),那您就掛賬應(yīng)付職工薪酬借方









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