
老師之前銀行流水沒有都掛應收賬款,然后現(xiàn)在有流水了可以一筆做一個銀行存款和其他應收款嗎這樣可以嗎
答: 您好現(xiàn)在也只能這么做賬
老師,公司2020年的應收賬款,錯誤入到其他應收款中去了,可以在本年度先沖銷然后再做正確的分錄憑證進行調(diào)整嗎?原錯誤分錄:借:銀行存款貸:其他應收款——股東A(實際上應該是B公司的應收款)
答: 同學你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,員工借了1元差旅費,但是沒用,有退回了,以前學習做的分錄,借銀行存款1,借,其他應收款-1這樣寫,沒有虛增其他應收款的發(fā)生額,所以同理,老師你這么寫,不是也虛增了應收賬款的發(fā)生額嗎,我覺得正確分錄是,貸應收賬款-4 貸銀行存款4
答: 你好1;? 員工是找 公司借款了1元; 你這個科目退款給公司 ;? 是對的哈; 怎么會 其他應收款 寫-1? 你們是不想做貸方的意思嗎?









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