老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)
退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借:銀行存款 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票 問(wèn)
你好,金額不大,直接買(mǎi)納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶(hù),記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了,為什么 問(wèn)
先做25年的匯算清繳,看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損? 答

老師,小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅填報(bào),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填啊
答: 首先,你需要明確你的銷(xiāo)售額和購(gòu)買(mǎi)的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫(xiě)以下幾個(gè)部分:
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表怎么填,現(xiàn)在不是免增增值稅了嗎,
答: 你好,開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷(xiāo)售額是多少?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了,增值稅申報(bào)主表里填寫(xiě)到小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表附表里是否需要填寫(xiě)呢
答: 同學(xué),你好 不需要的








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2022-04-11 20:25
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