打錯了 行政單位員工借款財務(wù)會計做借:其他應(yīng)收貸:零余頏 預(yù)算會計借:行政支出貸:資金結(jié)存一零余額請問老師還回借款財務(wù),預(yù)笄如何做分錄
Hjh
于2022-04-11 19:32 發(fā)布 ??1375次瀏覽
- 送心意
楊一老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
對于借款業(yè)務(wù)
借出時只做財務(wù)會計分錄
借其他應(yīng)收款
貸零余額賬戶用款額度
歸還時
借單位管理費用
貸其他應(yīng)收款
借或貸零余額賬戶用款額度等
借行政支出
貸資金結(jié)存(根據(jù)實際支付的金額做預(yù)算會計分錄)
2022-04-11 19:26:45
同學(xué)你好,還回借款預(yù)算會計分錄為借:資金結(jié)存-零余額 貸:行政支出
2022-04-11 22:42:29
你好!
借零余額
貸其他應(yīng)收款
借資金結(jié)存一零余額
貸財政撥款結(jié)余
2022-04-11 21:12:11
1.當(dāng)事業(yè)單位收到設(shè)備時,由于尚未收到財政撥款,設(shè)備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應(yīng)做如下分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
1.當(dāng)事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設(shè)備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應(yīng),此時應(yīng)做如下分錄:
借:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:其他應(yīng)收款——財政
貸:其他應(yīng)付款——墊付設(shè)備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01
行政單位收到其他單位代付的駐村補助,應(yīng)做以下分錄:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——代付駐村補助
行政單位應(yīng)將該款項記入“其他應(yīng)付款”科目,并按照代付單位名稱設(shè)置對應(yīng)的二級科目進(jìn)行明細(xì)核算。在實際支付代付駐村補助時,從“其他應(yīng)付款”科目中沖減相應(yīng)金額。
2024-02-01 13:33:41
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