請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

公司2021年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生21534元。2021年收入5355413,匯算清繳時(shí)招待費(fèi)稅收金額填寫(xiě)多少?
答: 您好 收入扣除限額5355413*5/1000=26777.065 實(shí)際發(fā)生扣除限額21534*0.6=12920.4 匯算清繳時(shí)招待費(fèi)稅收金額填12920.4
老師好,我的銷售收入是327722業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)1651匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額和稅收金額怎么填寫(xiě),謝謝
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額=1651,稅收金額=990.6,納稅調(diào)增=1651—990.6
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳表105000中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額是自動(dòng)生成的,提示調(diào)增但是按照收入的千分之五,根本不需要調(diào)增,怎么處理表
答: 你好,發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣,他必須調(diào)增。








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