送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 16:38

你好;  轉出未交增值稅用來核算企業月度終了,轉出當月應交未繳納的增值稅。月度終了,實際的結轉分錄是:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅 ; 這個是 在    分別結轉 進項稅和銷項稅的時候都會用到的;    

mu紅 追問

2022-04-11 17:34

例如是結轉進項稅結轉分尋應該怎么做呢?

meizi老師 解答

2022-04-11 17:39

你好;   
 結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅


1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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