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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 16:27

在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額
減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。

0456 追問

2022-04-11 16:35

主表應補稅額中有數(shù)據(jù),老師你看下哪里需要調(diào)整

郭老師 解答

2022-04-11 16:38

沒有調(diào)整的,直接這么做就可以的。

0456 追問

2022-04-11 16:49

我記得4月份前小規(guī)模沒超過標準都是免稅的嘛,是我記錯了

郭老師 解答

2022-04-11 16:51

好開了專票的話就不免稅的。

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相關問題討論
在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額 減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022-04-11 16:27:28
3月份開了1%的專票,4月份申報3月份數(shù)據(jù)時,應根據(jù)營改增稅收籌劃管理辦法(財稅[2012]38號)第十五條的規(guī)定,在申報時將專票的稅率填寫為1%。此外,該規(guī)定還規(guī)定,如果是因稅收優(yōu)惠政策或增值稅改革引起的專票稅率變化,應當按照變化后的稅率來填報,不得按照變化前的稅率填報。例如,3月1日起,重點扶貧和重大水利工程項目實施地區(qū)的增值稅小規(guī)模納稅人,申報4月份的增值稅專用發(fā)票時,應按3月1日起施行的稅率來填報,不得按原稅率填報。
2023-03-11 16:20:26
學員:小規(guī)模公司,3月份申報10000元無票收入,4月份的補開了這個發(fā)票,開的是1個點的專票,等到7月份申報的時候,4月份該怎么報? 老師:由于4月份補開的發(fā)票屬于后期發(fā)票,所以在3月份申報的10000元無票收入不需要做任何的申報和處理,但是在7月份申報的時候,4月份的這1個點的發(fā)票要在申報工作中寫入,寫入發(fā)票的金額和稅額,也就是說要把實際發(fā)生的收入和稅額在申報工作中體現(xiàn)出來。 拓展知識:有些情況下,企業(yè)在申報時,發(fā)票可能未開出,但是貨款已經(jīng)發(fā)生,那么這筆收入可以先申報無票收入,在后期補開發(fā)票,但是未補開發(fā)票的收入,也要在申報工作中體現(xiàn)出來,所以,企業(yè)在做申報的時候,一定要把實際發(fā)生的收入以及稅額補全。
2023-03-10 19:09:24
社保當月申報當月的,你應該是3月申報,然后3月付款的
2020-04-16 16:35:59
你好,你這個得去稅務局申報的,因為你的1%的減免沒法填寫負數(shù)。
2022-07-13 16:31:48
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