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送心意

來(lái)來(lái)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 20:58

你好
以下基本流程,供您參考下,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn):
一、先辦理出口企業(yè)各項(xiàng)手續(xù):注冊(cè)企業(yè),然后辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案、海關(guān)收發(fā)貨人注冊(cè)登記、外匯收支名錄登記、辦理電子口岸、檢驗(yàn)檢疫備案、開立外幣賬戶等手續(xù);
二、報(bào)關(guān)出口并取得退稅單據(jù)(電子口岸打印報(bào)關(guān)單、開具出口發(fā)票、取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并取得單證備案資料:提單、合同、場(chǎng)站收據(jù)等);
三、記賬并申報(bào)增值稅;
四、安裝退稅申報(bào)系統(tǒng)做退免稅備案(在首次退稅申報(bào)前);
五、退稅單據(jù)收齊后在退稅申報(bào)系統(tǒng)中錄入退稅數(shù)據(jù)并生成數(shù)據(jù)做數(shù)據(jù)自檢;
六、根據(jù)數(shù)據(jù)自檢疑點(diǎn)調(diào)整退稅數(shù)據(jù)直至無(wú)誤,做正式申報(bào)(生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注意正式申報(bào)前先做當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào));
七、打印報(bào)表送稅局(無(wú)紙化退稅的報(bào)表留存企業(yè));
八、收到退稅款

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-04-11 20:59

現(xiàn)在申報(bào) 不同地區(qū)還是有所不同
不過(guò)多數(shù)是電子稅局可以去做退稅申報(bào)
國(guó)稅總局的納稅人學(xué)堂可以看下

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-04-11 21:00

增值稅稅申報(bào)一般你開票了(即使外國(guó)不要 一般自己也開出來(lái))
系統(tǒng)可以自動(dòng)幫申報(bào)的

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-04-11 21:05

如果您是河北地區(qū)(個(gè)人坐標(biāo)河北)
可以用電子稅局申報(bào)
電子稅局功能可以河北稅局網(wǎng)上搜索 然后點(diǎn)擊功能可以辦理
其他省份可能有所區(qū)別(有的省份是需要其他系統(tǒng)輔助)
不過(guò)一般您要做出口退稅 會(huì)有一個(gè)出口退稅的專管員
可以找他咨詢或是詢問(wèn)稅局培訓(xùn)的時(shí)間課件
一般稅局定期有網(wǎng)上培訓(xùn)的

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-04-11 21:15

對(duì)了 還有現(xiàn)在電子稅局操作使用 一般12366可以咨詢或是12366可以告知客服電話
遇到一些零星問(wèn)題 可以問(wèn)他們
增值稅申報(bào)比較簡(jiǎn)單 主要是退稅操作相對(duì)麻煩一些

葡萄 追問(wèn)

2022-04-12 09:37

我們是山東濟(jì)南,不知道是不是一樣,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,首先要干嘛?我記得有在別的平臺(tái)申請(qǐng)

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-04-12 09:39

出口退稅山東和河北應(yīng)該不一樣的我這邊給您核實(shí)下,不過(guò)增值稅申報(bào)基本一樣,現(xiàn)在是已經(jīng)出口了嗎?是已經(jīng)開了出口發(fā)票了嗎?

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-04-12 09:51

你好 我和咱們山東稅局(053112366)確認(rèn)了下 是說(shuō)電子稅局可以辦理退稅申報(bào)(但建議是和出口退稅局的管理人員確認(rèn)下) 您可以電子稅局查下,或是看下這個(gè)課程 是之前山東稅局發(fā)的http://shandong.chinatax.gov.cn/art/2021/5/14/art_67_290382.html但最近沒(méi)有,您可以和稅局確認(rèn)下

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-04-12 09:56

申報(bào)增值稅需要是先勾選那 選出口退稅(這部要慎重,確認(rèn)好是不是,因?yàn)檫@個(gè)不好逆)
之后系統(tǒng)填報(bào)增值稅(只是增值稅)這個(gè)比較簡(jiǎn)單
可以看下http://m.lnzhenxing.cn/ask/question_2743925.html

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同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
一般情況下,增值稅申報(bào)在前,出口退稅申報(bào)在后。 企業(yè)需要先完成增值稅納稅申報(bào),確定當(dāng)期的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額等數(shù)據(jù)。然后,再依據(jù)增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行出口退稅申報(bào)。 例如,企業(yè)在一個(gè)納稅申報(bào)期內(nèi),先按照規(guī)定申報(bào)增值稅,計(jì)算出當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額以及應(yīng)納稅額。在完成增值稅申報(bào)后,再根據(jù)出口業(yè)務(wù)的相關(guān)單證和數(shù)據(jù),計(jì)算出口貨物的退稅額,進(jìn)行出口退稅申報(bào)
2024-07-12 10:45:00
你好,屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023-03-07 10:50:11
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