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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 13:54

你好,之前只有進項,沒有銷項嗎?

實操學(xué)堂 追問

2022-04-11 13:57

增值稅申報表是2022年1月份的  現(xiàn)在如何做賬增值稅這塊 以及好像有個附加稅的計提?

郭老師 解答

2022-04-11 14:00

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-11 14:00

借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費附加稅

實操學(xué)堂 追問

2022-04-11 14:05

是的 以前都沒有繳納過增值稅  增值稅申報所屬期是1月,2月14日申報的  有銷項,但是進項大于銷項,就沒有繳納過增值稅

郭老師 解答

2022-04-11 14:08

你好,那你只需要做第一個和第二個分錄就可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示劉迪不需要交附加稅。

實操學(xué)堂 追問

2022-04-11 14:12

我看不懂這個什么轉(zhuǎn)出不轉(zhuǎn)出的

郭老師 解答

2022-04-11 14:13

只要銷項和進項有余額,就可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-11 14:13

看他們的發(fā)生額就可以的。

實操學(xué)堂 追問

2022-04-11 15:08

留底稅額這個意思是不是以往年度累積下來已經(jīng)認證過的進項稅? 我基礎(chǔ)較差  麻煩老師盡量說細點

郭老師 解答

2022-04-11 15:11

是的,是這么做的,你只有認證了之后才能屬于留底
沒有認證的這個不屬于啊。

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相關(guān)問題討論
你好,你這個留抵稅額有單獨做科目核算嗎?正常來講的話,這個留抵稅額不需要單獨做憑證,只要在申報表上有就是
2025-01-07 10:18:23
你好,這個你申請留抵退稅嗎?
2022-05-13 16:36:54
1、期末計提會計分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2、實際繳納 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 3、對于企業(yè)當(dāng)期多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 4、繳納以前期間增值稅額時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-07 12:06:46
你好!你的科目設(shè)置不太合理的,未交增值稅應(yīng)該是二級科目,需要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目下所有明細科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下看看如果是借方余額就是申請留底退稅的金額,你也可以看看最近一起期申報表的主表上留留抵金額,這個比較準
2022-06-28 11:47:20
你好,之前只有進項,沒有銷項嗎?
2022-04-11 13:54:28
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