
老師您好!附加稅有減免,20年12月份我計提是按應(yīng)交金額計提的,但實際繳納要比計提的少,我再一月份處理賬務(wù)的時候把多計提的沖銷了,但1月份的報表里出現(xiàn)稅金及附加為負數(shù),請問這個怎么處理?
答: 你好; 你要去把? 這部分減免的 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? ? 不是去沖計提的;? ?
老師,請問上個月多計提了附加稅,這個月紅沖了,那我在結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的時候,是應(yīng)該借方藍字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應(yīng)該在是貸方紅字的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師.計提票房分帳成本的稅金及附加費,不用做賬務(wù)處理嗎,不用計提嗎
答: 您好,稅金及附加需要計提的







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