
老師,我上個月一張普票1個點的開錯忘了作廢,這個月紅沖也是一個點的,我從4月開發(fā)票就是免稅的,這樣我要是報第二季的報表時,增值稅主表免稅額會不會是負數(shù)
答: 你好,開錯了,紅沖1%的就可以的,你重新填寫也是1%的。
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
答: 你好,對的是的,默認的就是3%不用修改的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人,3月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了,本月申報表提示要填列附表增值稅免稅明細表,但企業(yè)不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應主表,該附表應如何填列。
答: 你好,是需要申報減免明細表的吧?減免明細表,減免性質(zhì),你選擇其他?






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2022-04-11 09:22
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