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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 09:22

你好,開錯了,紅沖1%的就可以的,你重新填寫也是1%的。

郭老師 解答

2022-04-11 09:22

正數(shù)與負數(shù)是零不影響的。

蒲公英 追問

2022-04-11 09:27

關鍵是上個月正確的發(fā)票也開出來了,我是忘了把錯誤的作廢了

蒲公英 追問

2022-04-11 09:30

就相當于這張發(fā)票紅沖的話,就是負的,我在開發(fā)票的話,是免稅額的,到時候報稅的話,主表的收入是正數(shù)增值稅是負數(shù),這樣報稅的話不就過不去啊

郭老師 解答

2022-04-11 09:36

哦,那就正常交稅的,然后下個月再紅沖就可以。下一個月,如果你之前1%的交稅了,需要去稅務局操作。

蒲公英 追問

2022-04-11 09:43

老師,沒有交稅,普票沒有開超,舉個例子:上月開錯發(fā)票1.1萬,這月紅沖,然后本季度又開發(fā)票3.3萬,免稅的,報稅時主表收入就是2萬,免征稅額就是-0.1,這樣的話主表是不是也要到大廳處理

郭老師 解答

2022-04-11 09:45

是的,去稅務局大廳的。

蒲公英 追問

2022-04-11 09:48

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-11 09:51

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,開錯了,紅沖1%的就可以的,你重新填寫也是1%的。
2022-04-11 09:22:06
你好,對的是的,默認的就是3%不用修改的。
2024-01-05 16:42:18
你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
2023-07-12 10:17:58
你好,是需要申報減免明細表的吧?減免明細表,減免性質(zhì),你選擇其他?
2022-04-19 09:11:56
負數(shù)稅額通過不了,需要大廳申報
2022-07-12 16:02:28
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