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陳fafa
于2022-04-11 08:40 發(fā)布 ??699次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-11 08:40
這個也可以計入到差旅費里。
陳fafa 追問
2022-04-11 08:42
那摘錄應(yīng)該怎么寫?
東老師 解答
2022-04-11 08:43
借管理費用差旅費貸庫存現(xiàn)金。
摘要的話就寫某某人退票費。
2022-04-11 08:46
那入賬需要附上什么資料一起嗎?因為發(fā)票上是開公司的,上面沒有任何具體坐飛機人員的信息哦
2022-04-11 08:48
不需要,只要是真實的業(yè)務(wù),用那個退票費發(fā)票就行。
2022-04-11 09:42
好的,謝謝老師
2022-04-11 09:41
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。
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老師,想問問員工本來要出差,訂了機票,后來由于行程取消,導(dǎo)致機場扣了部分款,這個部分款開了發(fā)票,可以入賬嗎?應(yīng)該用哪個科目?
答: 這個也可以計入到差旅費里。
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答: 請您將具體的業(yè)務(wù)背景介紹一下,發(fā)生機票支出的這個人為您公司提供服務(wù)還是您公司的客戶?
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討論
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老師這款發(fā)票入賬的話,應(yīng)該入哪個科目好呢?
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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陳fafa 追問
2022-04-11 08:42
東老師 解答
2022-04-11 08:43
東老師 解答
2022-04-11 08:43
陳fafa 追問
2022-04-11 08:46
東老師 解答
2022-04-11 08:48
陳fafa 追問
2022-04-11 09:42
東老師 解答
2022-04-11 09:41