
這個B選項的最后稅費那,不是增值稅是不算入到成本里面的嘛
答: 這個相關稅費不是說的增值稅,您好
進項大于銷項 但是在當月抵扣的時候并未勾選完,形成了應納稅額,怎么結轉至未交增值稅?本月進項稅額8385.58,銷項稅額3856.79 分錄可以寫成?(結轉當月增值稅進銷項)借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額3856.79 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3558.40 應交稅費-未交增值稅 298.39剩余未勾選未結轉的進項入留抵稅額?借:應交稅費-應交增值稅-留抵稅額 4827.18 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4827.18
答: 你好,你實際認證多少進項稅額.按實際認證的進項和銷項比較,如果有應納稅再結轉出來,是留抵就不用結轉出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問每月結轉銷項進項和應交增值稅(轉出未交增值稅)按哪個數(shù)據(jù)本月實際取得進項2萬,銷項1萬,但是按一定稅負繳納,實際勾選抵扣進項6000元,繳納增值稅4000元借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),---填本月實際取得10000貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),--填本月實際取勾選抵扣6000???????應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)--本月要交的稅 4000計提本月應交的增值稅借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),--4000貸:應交稅費—未交增值稅 --4000以上的數(shù)對嗎,還是應交稅費—應交增值稅(進項稅額)填取得2萬
答: 可以的,可以只勾選6000的額








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