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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-10 17:17

你好,沒有關系,匯算清繳之前發(fā)票到了就行。

追問

2022-04-10 17:18

匯算清繳之前是不是要把一年的工資必須發(fā)放了?

郭老師 解答

2022-04-10 17:19

你好,對的是的,是這么做的,要不沒法抵扣所得稅。

追問

2022-04-10 17:20

如果沒有發(fā)票 只有隨貨通行單 可以入賬?還是必須要有銀行回單?

郭老師 解答

2022-04-10 17:23

可以的,只要是實際的業(yè)務,正常做賬匯算清繳,調增不允許抵扣所得稅。

追問

2022-04-10 17:26

為啥調增 就因為沒有發(fā)票嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 17:27

是的
沒有發(fā)票不允許抵扣的

追問

2022-04-10 17:29

這個調增在哪個表里面填?

郭老師 解答

2022-04-10 17:31

納稅調整明細表
扣除項目
其他30藍填寫帳載金額

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相關問題討論
你好,沒有關系,匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
2022-04-10 17:17:44
季度不含稅銷售額大于30萬 A、全銷售額都為開票銷售額申報表主表3欄填寫開票銷售額 小規(guī)模申報步驟 申報表主表1欄=主表3欄 主表16欄本期應納稅額=主表1欄X3% 主表18欄本期應納稅額減征額=主表1欄X2%主表22欄應納稅額合計=主表1欄X1% B、銷售額為開票銷售額%2B無票收入銷售額申報表主表3欄填寫開票銷售額 申報表主表1欄=主表3欄%2B無票銷售額 主表16欄本期應納稅額=主表1欄X3% 主表18欄本期應納稅額減征額=主表1欄X2%主表22欄應納稅額合計=主表1欄X1% 檢查沒問題、依次點開附表一,不用填寫查看一下, 點開附表二、檢查附加稅是否跟你預算的無誤,無誤直接保存 點開附表三:減稅項中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收本期發(fā)生額=實際抵減額=主表18欄應納稅額減征額檢查無誤保存一申報一完成
2024-09-25 09:36:35
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2019-01-15 10:29:15
你好 你要按照96萬全額繳納增值稅的,50萬的因素不考慮
2022-05-22 08:01:55
您好,租賃的話,是一個月10萬,季度30萬以內,這個是免增值稅的,但是個稅的話需要繳納,是可以核定征收3個點的這個
2023-11-11 21:19:10
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