老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

有一般納稅人季報(bào)的學(xué)習(xí)視頻嗎
答: 您好,咱們學(xué)堂的實(shí)操課程中有的啊
一般納稅人申報(bào)增值稅流程視頻最新
答: 一般納稅人申報(bào)增值稅的流程視頻最新大致可分為以下幾個(gè)步驟: 1、準(zhǔn)備申報(bào)材料:需要準(zhǔn)備有關(guān)購(gòu)銷發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票等。 2、填寫申報(bào)表:根據(jù)相關(guān)材料,填寫申報(bào)表。 3、繳納稅款:根據(jù)“增值稅申報(bào)表”中填寫的稅款金額,進(jìn)行繳稅。 4、其他補(bǔ)充:在稅務(wù)局要求的情況下,還需要提交有關(guān)證明材料,如財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿等。 拓展知識(shí):增值稅是一種消費(fèi)稅,按照一定的稅率對(duì)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)或個(gè)體工商戶等征稅,其征稅依據(jù)為企業(yè)或個(gè)體工商戶在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所取得的應(yīng)稅銷售額或應(yīng)稅勞務(wù)收入。例如,企業(yè)購(gòu)買原材料、生產(chǎn)出商品,該商品的銷售額就是企業(yè)的應(yīng)稅銷售額,需要繳納增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人匯算清繳填報(bào)操作視頻
答: http://m.lnzhenxing.cn/course/course_165.html 你好,可以學(xué)習(xí)一下這個(gè)課程







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哈尼 追問(wèn)
2022-04-10 12:08
小鎖老師 解答
2022-04-10 12:33
哈尼 追問(wèn)
2022-04-10 14:01
小鎖老師 解答
2022-04-10 14:09