
你好老師,我賬上未分配利潤100萬,欠法人200萬,現(xiàn)在要注銷了,請問怎么處理
答: 你好,這100萬給法人就可以了,借 其他應(yīng)付款-法人 100 貸 銀行存款 100
結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?為什么利潤分配-提取法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。借方為利潤分配-未分配利潤?
答: 最后一步,他是因為準(zhǔn)則,它有一個規(guī)定,利潤分配下面的其他明細科目不能有余額,他的余額只能放在未分配利潤,所以說后面要做一個明細科目的內(nèi)部結(jié)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計提 借:應(yīng)收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 貸:銀行存款
答: 第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。






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心晴 追問
2022-04-10 10:14
答疑蘇老師 解答
2022-04-10 10:19
心晴 追問
2022-04-10 10:28
答疑蘇老師 解答
2022-04-10 10:30