請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。 問
您好,是的,不用,這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師,你好。請問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計(jì)分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒注意信息 答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購文件費(fèi)300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯(cuò)誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

公司是二手房東,公司代物業(yè)收取我們的租戶的月停車費(fèi)。收取時(shí),借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司;付給物業(yè)公司時(shí),借:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,貸:庫存現(xiàn)金。正確吧?
答: 是的,這樣處理正確的。
庫存現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款100
答: 您好 資產(chǎn)負(fù)債表左邊貨幣資金填100 右邊其他應(yīng)付款科目填100啊
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,物業(yè)公司其他應(yīng)付款,電費(fèi),衛(wèi)生費(fèi),月底怎么處理?
答: 借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款做的是這個(gè)嗎?









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2022-04-08 15:40
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