董老師在嗎?可以講一下動態(tài)回收期嗎 問
朋友您好,好的,有具體的題么,我們一起分析下,光說文字講理論效果不直接 答
老師,這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報計(jì)算和申報增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 答
老師,私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎? 問
您好,這個當(dāng)然可以的,股東的投資款就是個人私卡轉(zhuǎn)來的 答
老師,剛公司賬戶發(fā)工資多付了,員工把多付的退到公 問
可以的,沒問題的哈 答
公司勞務(wù)派遣人員的差旅費(fèi)是入到差旅費(fèi)還是勞務(wù) 問
那個計(jì)入差旅費(fèi)科目 答

福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
發(fā)放中秋福利費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應(yīng)付職工薪酬為什么要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用?
答: 同學(xué),你好 因?yàn)檫@個福利計(jì)入費(fèi)用
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師有個費(fèi)用我入福利費(fèi)是第一筆分錄正確還是第二筆嗎借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金還是說借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬—-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金
答: 第二筆正確的同學(xué),要過下應(yīng)付職工薪酬










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