
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
發(fā)放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應(yīng)付職工薪酬為什么要轉(zhuǎn)入管理費用?
答: 同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,員工參加考試報銷,記借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,記借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金,對嗎?還是直接記借管理費用福利費貸庫存現(xiàn)金?
答: 對的,第一種處理對的 需要通過應(yīng)付職工薪酬核算處理的









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2020-02-13 16:00
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2020-02-13 16:01
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2020-02-13 16:07