
老師,您好。21年末凈利潤(rùn)是盈利20萬,以前年度虧損了30,萬。21年底賬上還用計(jì)提所得稅嗎?
答: 你好,不需要的,但是前提你得做了匯算清交才可以彌補(bǔ)虧損。
去年有虧損,今年有利潤(rùn),但是系統(tǒng)沒有自己做彌補(bǔ)以前年度虧損,點(diǎn)結(jié)賬后,自動(dòng)生產(chǎn)所得稅,還更改不了,要怎么辦?
答: ?你好,你看一下你做賬務(wù)處理的時(shí)候紅沖了行吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司一直在做零申報(bào),現(xiàn)在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行”減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫A106000))“第32行次”減:本年度累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅(31-32)外,其他行次數(shù)據(jù)全部為零,請(qǐng)您再次確認(rèn)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
答: 這個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)提示,你確認(rèn)一下是否有誤,如果沒有問題的話就不需要處理
彌補(bǔ)以前年度虧損后的凈利潤(rùn)怎么計(jì),是補(bǔ)虧后的利潤(rùn)總額-所得稅,還是補(bǔ)虧之前的利潤(rùn)總額-所得稅
報(bào)一季度的所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄是灰色,不能手動(dòng)填,以前好像是自動(dòng)帶出的
老師好,年度所得稅申報(bào)時(shí)調(diào)增的招待費(fèi)為何沒有自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
第一季度利潤(rùn)是正的計(jì)提企業(yè)所得稅了結(jié)果報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損了,賬務(wù)咋搞









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一念 追問
2022-04-08 11:59
郭老師 解答
2022-04-08 12:02