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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-08 09:35

可以,只能最后報表能夠平就行。

wlw 追問

2022-04-08 10:11

那在填寫 企業(yè)所得稅申報的時候。資產(chǎn)總額,是不是要把應收賬款負數(shù) 改成預收正數(shù) 然后再把所有資產(chǎn)相加

東老師 解答

2022-04-08 10:12

對,沒錯,就是這個意思。

wlw 追問

2022-04-08 10:22

老師,小規(guī)模增值稅,本季度未開專票。普通發(fā)票和無票收入 直接填入 小微企業(yè)免稅銷售額,就行了吧。其他不需要填寫。。這個小微企業(yè)免稅銷售額 就等于“營業(yè)收入”

東老師 解答

2022-04-08 10:27

怎么填寫,我沒有填寫過,您可以問一下其他老師。

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“固定資產(chǎn)”項目,應根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
學員朋友您好,應收賬款:應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
2023-05-03 20:06:06
你好,不要調(diào)整了,你要調(diào)整的話,和你去年12月末就不一樣了。
2025-02-13 08:34:29
資產(chǎn)負債表的應收賬款=應收賬款的借方余額%2B預收賬款借方余額-壞賬準備余額 資產(chǎn)負債表的預收賬款=應收賬款的貸方余額%2B預收賬款貸方余額 資產(chǎn)負債表的預付賬款=預付賬款的借方余額%2B應付賬款借方余額 資產(chǎn)負債表的應付賬款=預付賬款的貸方余額%2B應付賬款貸方余額 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備
2022-01-12 15:46:53
你好 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2022-04-09 21:38:23
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