酒店家具折舊計入什么科目? 問
你好是計入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 答
老師,你好,請問沒有獨(dú)立核算的分公司,是需要做匯算 問
非獨(dú)立核算的分公司不需要進(jìn)行匯算清繳。 一、非獨(dú)立核算分公司的稅務(wù)處理 非獨(dú)立核算分公司通常不獨(dú)立進(jìn)行財務(wù)核算,其賬務(wù)處理一般納入總公司賬務(wù)處理中 答
公司員工發(fā)生重大事故,員工沒買社保,當(dāng)時也沒入工 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,公司開年會購買的吃的等都有發(fā)票,需要分 問
那個沒法分配的,是集體福利 答
在匯算清繳時調(diào)增了滯納金,補(bǔ)交了51元所得稅,這個 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 答

資產(chǎn)負(fù)債表期末及年初其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)正常嗎 什么原因
答: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負(fù)數(shù)可以,但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
老師好,公司原來的資產(chǎn)負(fù)債表中沒有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,9月季度報表中這兩個有余額,填在應(yīng)收款項和短期借款中可以嗎
答: 你好,這個是借款的業(yè)務(wù)嗎?你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末資產(chǎn)負(fù)債表里,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)怎么填?
答: 您好,其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額,其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。










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